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月末结账

发布日期:2015-04-30   来源:  浏览次数:6551

问题描述:


解决方法:

每个月末要做的是先结转成本,然后到账务系统内进行凭证审核、凭证登账、结转损益、期末结账,再生成报表。 
一、结转成本 
1、点上面“业务”菜单→月末处理→重算库存成本→确定 
2、点上面“业务”菜单→月末处理→结转成本→选择单据类型→确定 
3、点上面“业务”菜单→月末处理→进销存期末结账→确定 
二、结转账务 
1、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→凭证审核→成批审核 
2、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→凭证登账→登账 
3、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→结转损益→确定 
4、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→期末结账→确定 
三、生成月份报表 
1、点上面“账务”菜单→自定义报表→利润表→生成报表→选择月份→确定 
2、同理可生成“资产负债表”等其他报表 



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